皖南電機開(kāi)展年度第二次一體化內審工作
皖南電機2015年度一體化管理體系第二次內部審核工作從11月19日開(kāi)始,16名內審員組成5個(gè)審核小組,用兩天時(shí)間,采用訪(fǎng)談、查閱記錄和現場(chǎng)觀(guān)察等方法,對包括威能公司、同華公司、特種電機制造部等28個(gè)部門(mén)進(jìn)行了內部審核,占應受審范圍的75%以上。
內審員正在供應處進(jìn)行審核。
本次內審是提升我公司精細化管理水平的內在要求,目的是對公司管理體系文件、強制性產(chǎn)品認證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求、防爆電氣產(chǎn)品生產(chǎn)工廠(chǎng)質(zhì)量保證、實(shí)驗室能力要求等內容,檢查體系運行的符合性、適宜性和運行的持續有效性以及產(chǎn)品一致性和安全性,并對以往審核中經(jīng)常發(fā)現的問(wèn)題著(zhù)重進(jìn)行審核。除了一體化審核,此次還結合了TS16949體系的內審和過(guò)程審核。
為使做好這次內審工作,企管部于11月17日上午召集內審員進(jìn)行了布置,明確了此次內審的重點(diǎn)和切入點(diǎn),并交流了審核的經(jīng)驗。
在為期兩天的內審中,被審核部門(mén)積極配合,內審員以審核活動(dòng)安排表和審核關(guān)注點(diǎn)為指引,通過(guò)面談提問(wèn)、抽查有關(guān)文件記錄、看現場(chǎng)的方式,深入各部門(mén)進(jìn)行了嚴格認真的現場(chǎng)審核,仔細挖掘文件實(shí)施中還存在的漏洞,對所發(fā)現的問(wèn)題點(diǎn)向被審核部門(mén)做了明確說(shuō)明,內審員還與部門(mén)負責人共同商討糾正的方法。
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